近日,為進一步提高集團審計部業(yè)務(wù)水平,落實部門“回頭看”相關(guān)要求,29日,交通集團審計部組織全體成員對交通集團及權(quán)屬子公司2024年第一季度費用類支出進行了專項審計。
在集團領(lǐng)導(dǎo)的高度重視與強力支持下,審計部與財務(wù)部緊密攜手。審計人員仔細查閱每一份費用報銷單據(jù),對報銷材料的真實性逐一進行核實。針對簽字的合規(guī)性,他們嚴格按照規(guī)定流程檢查,確保每一個簽名都符合規(guī)范,具備相應(yīng)的授權(quán)。對于附件的完整性,更是細致入微地核對,從發(fā)票到明細清單,從合同到相關(guān)證明文件,不遺漏任何一項關(guān)鍵資料。
通過此次審計,集團審計部旨在發(fā)現(xiàn)日常費用報銷類工作的不足,避免報銷過程中存在的財務(wù)風(fēng)險,從而提高常規(guī)工作的規(guī)范化,為日后集團審計管理工作提供堅實有力的保障。
